Целевая аудитория: Главные бухгалтеры предприятий, специалисты по налогообложению предприятий, финансовые директора предприятий, собственники предприятий, генеральные директора предприятий.
Цель семинара: изучить все изменения и поправки, сделанные в налоговое законодательство Российской Федерации в последнее время.
В рамках семинара будут освещены вопросы актуальные вопросы применения действующего налогового законодательства, спорные вопросы определения налоговых обязательств, оформления документов и предоставления отчетности в свете нового законодательства о бухгалтерском учете.
ПРОГРАММА
Главные направления налоговой политики России уже определены. Основная идея заключается в том, что правительством не должно допускаться повышение налоговой нагрузки в сфере экономики. Определены изменения, затрагивающие малый и средний бизнес.
1. Налог на имущество организаций.
2. Учет основных средств. Учет основных средств амортизируемого имущества.
3. Налоговые режимы.
Изменения в специальных налоговых режимах.
Право новоиспеченным предпринимателям на налоговые каникулы в течение двух лет.
Возможность субъектам Российской Федерации снизить ставку единого налога УСН:
- с объектом «доходы» – 6% до 1%;
- с объектом «доходы минус расходы» – от 15% до 5%.
Для городов федерального значения снижение ставки ЕНВД от 15% до 7,5% (зависит от категории налогоплательщиков и их деятельности).
4. Налог на прибыль и авансовый платеж.
Изменения, касающиеся налогоплательщиков, у которых выручка от реализации продукции будет свыше 60 миллионов рублей (за последние четыре квартала).
5. Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Нововведения по оформлению отчетной документации для тех руководителей, которые выплачивают зарплату работникам, привлекаемым по договору подряда – «расчет суммы НДФЛ» (каждый квартал).
Ответственность налоговых агентов.
Ужесточение контроля за расчетами и уплатой НДФЛ в госбюджет.
Планируемые изменения: НДФЛ.
6. Деофшоризация.
Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций.
7. Налоговая амнистия в отношении капиталов, которые возвращаются на территорию Российской Федерации.
8. Страховые взносы.
Изменения в отношении отчислений в Пенсионный фонд, Фонд соцстраха, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
КБК для страховых взносов, пени и проценты, коды для перечисления некоторых выплат.
Тариф на социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
9. Акцизы. Изменения в налоговом кодексе.
10. Патентная система налогообложения.
11. Планируемые изменения: НДС.
Законопроект, устанавливающий освобождение от НДС реализации сырья и комплектующих изделий для производства медицинских товаров.
12. Трансфертное ценообразование.
Арбитражная практика по вопросам применения СОИДН.
Ответы на вопросы. Практические рекомендации
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
! Предварительная подготовка : Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на мероприятии. Это сэкономит время и сделает обучение более эффективным.
! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.